Objednávky
Predmet
číslo, Objednávateľ
číslo, Objednávateľ
Suma
s DPH
s DPH
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
7/2016 - Objednávka školenia kuričov
, VIPE Toronský
, VIPE Toronský
576 €
22.09.2016
Predmet: | 7/2016 - Objednávka školenia kuričov |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | main_orderer |
Dodávateľ: | VIPE Toronský |
Cena s DPH: | 576 € |
Poznámka: |
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:
Dátum účinnosti:
22.09.2016
22.09.2016
22.09.2016
Prílohy:
6/2016 - Objednávka hudobnej produkcie skupiny JAS
, UNISA, s.r.o.,
, UNISA, s.r.o.,
0 €
09.08.2016
Predmet: | 6/2016 - Objednávka hudobnej produkcie skupiny JAS |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | main_orderer |
Dodávateľ: | UNISA, s.r.o., |
Cena s DPH: | 0 € |
Poznámka: |
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:
Dátum účinnosti:
09.08.2016
09.08.2016
09.08.2016
Prílohy:
5/2016 - Objednávka zánovných polohovacích postelí
, SLOVCARE, spol. s r.o.,
, SLOVCARE, spol. s r.o.,
7150 €
04.08.2016
Predmet: | 5/2016 - Objednávka zánovných polohovacích postelí |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | main_orderer |
Dodávateľ: | SLOVCARE, spol. s r.o., |
Cena s DPH: | 7150 € |
Poznámka: |
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:
Dátum účinnosti:
04.08.2016
04.08.2016
04.08.2016
Prílohy:
4/2016 - Objednávka výroby atypického nábytku
, SILVER nábytok, spol. s r.o.
, SILVER nábytok, spol. s r.o.
5672 €
22.07.2016
Predmet: | 4/2016 - Objednávka výroby atypického nábytku |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | main_orderer |
Dodávateľ: | SILVER nábytok, spol. s r.o. |
Cena s DPH: | 5672 € |
Poznámka: |
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:
Dátum účinnosti:
22.07.2016
22.07.2016
22.07.2016
Prílohy:
3/2016 - Objedenávka fotografických služieb a virtuálneho zobrazenia DN
, BOHEMIASOFT, spol. s r.o.
, BOHEMIASOFT, spol. s r.o.
0 €
14.07.2016
Predmet: | 3/2016 - Objedenávka fotografických služieb a virtuálneho zobrazenia DN |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | main_orderer |
Dodávateľ: | BOHEMIASOFT, spol. s r.o. |
Cena s DPH: | 0 € |
Poznámka: |
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:
Dátum účinnosti:
14.07.2016
15.07.2016
15.07.2016
Prílohy:
2/2016 - Objednávka stravy a ubytovania
, BBF elektro, s.r.o.,
, BBF elektro, s.r.o.,
0 €
15.05.2016
Predmet: | 2/2016 - Objednávka stravy a ubytovania |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | main_orderer |
Dodávateľ: | BBF elektro, s.r.o., |
Cena s DPH: | 0 € |
Poznámka: |
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:
Dátum účinnosti:
15.05.2016
16.05.2017
16.05.2017
Prílohy:
01/2016 Objednávka deratizácie a desinsekcie priestorov Domova Nálepkovo
, Asanačná skupina DDD
, Asanačná skupina DDD
0 €
11.05.2016
Predmet: | 01/2016 Objednávka deratizácie a desinsekcie priestorov Domova Nálepkovo |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | main_orderer |
Dodávateľ: | Asanačná skupina DDD |
Cena s DPH: | 0 € |
Poznámka: |
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:
Dátum účinnosti:
11.05.2016
12.05.2016
12.05.2016
Prílohy:
5/2015 Objednávka benefitných poukážok
, DOXX stravné lístky, s.r.o.,
, DOXX stravné lístky, s.r.o.,
0 €
06.07.2015
Predmet: | 5/2015 Objednávka benefitných poukážok |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | main_orderer |
Dodávateľ: | DOXX stravné lístky, s.r.o., |
Cena s DPH: | 0 € |
Poznámka: |
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:
Dátum účinnosti:
06.07.2015
07.07.2015
07.07.2015
Prílohy:
4/2015 Objednávka polohovacích lôžok
, SLOVCARE, spol. s r.o.,
, SLOVCARE, spol. s r.o.,
2094 €
17.06.2015
Predmet: | 4/2015 Objednávka polohovacích lôžok |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | main_orderer |
Dodávateľ: | SLOVCARE, spol. s r.o., |
Cena s DPH: | 2094 € |
Poznámka: |
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:
Dátum účinnosti:
17.06.2015
18.06.2015
18.06.2015
Prílohy:
3/2015 Objednávka deratizácie a desinsekcie priestorov v objekte Domova Nálepkovo,n.o.
, Asanačná skupina DDD, F. Plencner
, Asanačná skupina DDD, F. Plencner
0 €
16.06.2015
Predmet: | 3/2015 Objednávka deratizácie a desinsekcie priestorov v objekte Domova Nálepkovo,n.o. |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | main_orderer |
Dodávateľ: | Asanačná skupina DDD, F. Plencner |
Cena s DPH: | 0 € |
Poznámka: |
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:
Dátum účinnosti:
16.06.2015
17.06.2015
17.06.2015
Prílohy:
2/2015 Objednávka revízie el. zariadení v objekte kuchyne Domova Nálepkovo, n.o.
, ENERGY SZ, spol. s r.o.
, ENERGY SZ, spol. s r.o.
0 €
27.03.2015
Predmet: | 2/2015 Objednávka revízie el. zariadení v objekte kuchyne Domova Nálepkovo, n.o. |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | main_orderer |
Dodávateľ: | ENERGY SZ, spol. s r.o. |
Cena s DPH: | 0 € |
Poznámka: |
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:
Dátum účinnosti:
27.03.2015
28.03.2015
28.03.2015
Prílohy:
01/2015 Objednávka kurzu kuričov
, VIPE - Ing. Toronský Peter
, VIPE - Ing. Toronský Peter
720 €
20.01.2015
Predmet: | 01/2015 Objednávka kurzu kuričov |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | main_orderer |
Dodávateľ: | VIPE - Ing. Toronský Peter |
Cena s DPH: | 720 € |
Poznámka: |
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:
Dátum účinnosti:
20.01.2015
21.01.2015
21.01.2015
Prílohy:
17/2014 Objednávka revízie bleskozvodu, zariadení kuchyne a ubytovacej časti DN
, ENERGY SZ, spol. s r.o.
, ENERGY SZ, spol. s r.o.
0 €
21.11.2014
Predmet: | 17/2014 Objednávka revízie bleskozvodu, zariadení kuchyne a ubytovacej časti DN |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | main_orderer |
Dodávateľ: | ENERGY SZ, spol. s r.o. |
Cena s DPH: | 0 € |
Poznámka: |
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:
Dátum účinnosti:
21.11.2014
22.11.2014
22.11.2014
Prílohy:
16/2014 objednávka školenia kuričov
, Michal Čisár
, Michal Čisár
122 €
05.11.2014
Predmet: | 16/2014 objednávka školenia kuričov |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | main_orderer |
Dodávateľ: | Michal Čisár |
Cena s DPH: | 122 € |
Poznámka: |
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:
Dátum účinnosti:
05.11.2014
06.11.2014
06.11.2014
Prílohy:
15/2014 Objednávka revízie komínov
, Marta Kakalejčíková - KOMINÁRSTVO
, Marta Kakalejčíková - KOMINÁRSTVO
0 €
05.11.2014
Predmet: | 15/2014 Objednávka revízie komínov |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | main_orderer |
Dodávateľ: | Marta Kakalejčíková - KOMINÁRSTVO |
Cena s DPH: | 0 € |
Poznámka: |
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:
Dátum účinnosti:
05.11.2014
06.11.2014
06.11.2014
Prílohy:
14/2014 Objednávka protipožiarnych dverí
, PYROBATYS SK, spo. s
, PYROBATYS SK, spo. s
347 €
23.10.2014
Predmet: | 14/2014 Objednávka protipožiarnych dverí |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | main_orderer |
Dodávateľ: | PYROBATYS SK, spo. s |
Cena s DPH: | 347 € |
Poznámka: |
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:
Dátum účinnosti:
23.10.2014
24.10.2014
24.10.2014
Prílohy:
13/2014 Objednávka postelí
, SLOVCARE, spol. s r.o.,
, SLOVCARE, spol. s r.o.,
5628 €
20.10.2014
Predmet: | 13/2014 Objednávka postelí |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | main_orderer |
Dodávateľ: | SLOVCARE, spol. s r.o., |
Cena s DPH: | 5628 € |
Poznámka: |
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:
Dátum účinnosti:
20.10.2014
21.10.2014
21.10.2014
Prílohy:
12/2014 Objednávka vypracovania štúdie upravy záhrady
, Architektonické štúdio ATRIUM, Ing, arch. Dušan Burak
, Architektonické štúdio ATRIUM, Ing, arch. Dušan Burak
0 €
10.10.2014
Predmet: | 12/2014 Objednávka vypracovania štúdie upravy záhrady |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | main_orderer |
Dodávateľ: | Architektonické štúdio ATRIUM, Ing, arch. Dušan Burak |
Cena s DPH: | 0 € |
Poznámka: |
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:
Dátum účinnosti:
10.10.2014
11.10.2014
11.10.2014
Prílohy:
11/2014 Objednávka palivového dreva
, Ján Soveľ
, Ján Soveľ
0 €
10.10.2014
Predmet: | 11/2014 Objednávka palivového dreva |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | main_orderer |
Dodávateľ: | Ján Soveľ |
Cena s DPH: | 0 € |
Poznámka: |
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:
Dátum účinnosti:
10.10.2014
11.10.2014
11.10.2014
Prílohy:
10/2014 Prenájom miestnosti pre vzdelávanie zamestnancov s ubytovaním
, DAYMONT, spol. s r.o.
, DAYMONT, spol. s r.o.
0 €
01.10.2014
Predmet: | 10/2014 Prenájom miestnosti pre vzdelávanie zamestnancov s ubytovaním |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | main_orderer |
Dodávateľ: | DAYMONT, spol. s r.o. |
Cena s DPH: | 0 € |
Poznámka: |
Dátum zverejnenia:
Dátum účinnosti:
Dátum účinnosti:
01.10.2014
02.10.2014
02.10.2014
Prílohy: